Infolinka
18177, 18277
Infolinka18177, 18277
Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFD23019 |
Názov dodávateľa |
Slovenská atletika s.r.o.
Junácka 6, Bratislava-Nové Mesto IČO: 47818662 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.09.2023 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231670 |
Názov dodávateľa |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava IČO: 35730129 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 17,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.09.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230865 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231672 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 171,63 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23110 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 64 583,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2729 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231663 |
Názov dodávateľa |
Marketing SZĽH, spol. s r.o.
Trnavská cesta 27/B, Bratislava IČO: 35819499 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 751 670,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2417/3 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231656 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 282,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFD23018 |
Názov dodávateľa |
Hokejový klub Poprad, a.s.
Športová 1397/1, Poprad IČO: 51407361 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2023 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231662 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 165,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230906 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231646 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 172,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230907 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231647 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 121,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231651 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230705 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23113 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 138,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231590 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 258,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231589 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231584 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 281,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.09.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230875 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231602 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, Bratislava IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2707 |
Identifikácia objednávky | VOB230727 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231603 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 693,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1709 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231604 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 321,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.09.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230812 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231586 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 044,95 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.09.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230893 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231598 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 862,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231599 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 991,37 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231567 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 675,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231568 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7,86 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231600 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 302,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231565 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231597 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 528,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2684 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231566 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231574 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 857,53 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231548 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231547 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 174,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231551 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231552 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231553 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 250,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231532 |
Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 660,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231554 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 143,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231555 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 522,74 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231556 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 82,41 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231557 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 47,36 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231558 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 74,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231559 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.09.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231534 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2756 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23105 |
Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2724 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231540 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.08.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230706 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231533 |
Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231538 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 237,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231537 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 23,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1944 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DZM23006 |
Názov dodávateľa |
Ľubovnianski Rytieri HC
Tehelná 1967/10, Stará Ľubovňa IČO: 52019781 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2797 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM23007 |
Názov dodávateľa |
JCI - Slovensko
Dolnozemská cesta 1, Bratislava IČO: 42126754 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2798 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM23008 |
Názov dodávateľa |
Európska univerzitná hokejová asociácia
Považská 1706/35, Trenčín IČO: 42277167 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2799 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23106 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 363 379,43 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ23108 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street , Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 152,39 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231522 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230849 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231523 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230848 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231526 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 486,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2602/1 |
Identifikácia objednávky | VOB230825 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231527 |
Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 518,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2477 |
Identifikácia objednávky | VOB230819 |
Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231521 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 249,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231531 |
Názov dodávateľa |
CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 45,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1291 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231519 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 401,86 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.08.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230864 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231520 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 156,57 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.08.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230863 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231525 |
Názov dodávateľa |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, Bratislava IČO: 35792281 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.08.2023 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50103-odborná lit.-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231517 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231530 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 469,68 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231518 |
Názov dodávateľa |
MULTI EDIT, spol. s r.o.
Vyšehradská 21, Bratislava IČO: 35764881 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 748,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.08.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230817 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231515 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 271,62 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231516 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231506 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 158,42 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.08.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230847 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231512 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230836 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231513 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230823 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231507 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 409,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | VOB230872 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231508 |
Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 233,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2691 |
Identifikácia objednávky | VOB230797 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231514 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 101,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2602 |
Identifikácia objednávky | VOB230804 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231509 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 950,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230803 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231510 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 300,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230820 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231511 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 490,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB230822 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231504 |
Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 440,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2440 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231505 |
Názov dodávateľa |
Unicorn Systems SK s. r. o.
Central 5, Ševčenkova 34, Bratislava IČO: 35771917 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 958,44 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2677 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231500 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 171,63 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231502 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 536,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231495 |
Názov dodávateľa |
DASE s. r. o
Panská 14/236, Bratislava 1 IČO: 50622994 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 420,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2726 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231501 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 244,15 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.08.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230837 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231503 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231497 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 409,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | VOB230813 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231498 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 699,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | VOB230815 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231499 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 409,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | VOB230814 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231465 |
Názov dodávateľa |
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 927,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2714 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231466 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 106,03 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231467 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 127,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.08.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230816 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231468 |
Názov dodávateľa |
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 6 250,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2654 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231478 |
Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 460,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikácia objednávky | VOB230738 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231479 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 246,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230027 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231480 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 042,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB22757 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231481 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 426,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230652 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231482 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 448,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230158 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231483 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 057,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230339 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231484 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 837,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230653 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231485 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 462,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230681 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231486 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 782,70 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230665 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231487 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 920,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230664 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231488 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 686,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230683 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP231489 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 060,13 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2023 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB230680 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |