Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DZM25019 |
Názov dodávateľa |
Bíro Attila, Ing.
Rekreačný rad 6070/6 , Dunajská Streda |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025151 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250928 |
Názov dodávateľa |
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52005551 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.05.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250568 |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250848 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 225,73 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25018 |
Názov dodávateľa |
Baláž Racing
Medveďovej 2700/21, Bratislava-Petržalka IČO: 55184707 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025106 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250830 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 361,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250831 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250843 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 100,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250472 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250847 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250833 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 334,79 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005026 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250834 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 51,69 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54501-Ostatné pokuty a penále |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250838 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 398,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250338 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250839 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 406,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241318 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250807 |
Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 181,13 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021152 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250809 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250810 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 526,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009057 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250797 |
Názov dodávateľa |
RELIA, s.r.o.
Trnavská 80, Bratislava IČO: 31369308 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250331 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250798 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 981,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250799 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250800 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 253,29 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022096 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250801 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250802 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 401,55 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2009092 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250819 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016099 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250803 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2005004 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250804 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,16 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250805 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 418,36 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250806 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 957,43 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250795 |
Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.05.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024145 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250796 |
Názov dodávateľa |
Roman Zubák
Ožvoldíkova 2007/7, Bratislava IČO: 55858988 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 310,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250391 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250814 |
Názov dodávateľa |
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, Bratislava IČO: 00603481 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 622,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250790 |
Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022004 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250787 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 436,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250777 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 135,94 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250528 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250786 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250762 |
Názov dodávateľa |
KLIMASERVIS Slovensko s.r.o.
Lieskovská cesta 616/32, Lieskovec IČO: 55271847 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250430 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250767 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 189,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250395 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250764 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250464 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250765 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 702,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250457 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250766 |
Názov dodávateľa |
JUDr. Denisa Kvasňovská - súdna exekútorka
Štefánikova 26, Košice IČO: 35560886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 23,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25015 |
Názov dodávateľa |
"Klub priateľov zápasenia v Banskej Bystrici"
Radvanská 510/8, Banská Bystrica - Sásová IČO: 37952978 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 100,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025117 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25016 |
Názov dodávateľa |
Klub vodných športov, Karlova Ves
Botanická 59, Bratislava IČO: 17315115 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 650,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025105 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25017 |
Názov dodávateľa |
ŠKST Petržalka
Krásnohorská 3166/22, Bratislava-Petržalka IČO: 55966063 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025115 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250733 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250317 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25011 |
Názov dodávateľa |
Holubovský Vladimír
M. Mišíka 399/19, Prievidza |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025104 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25012 |
Názov dodávateľa |
Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA
Cesta na Klanec 1354/67, Bratislava-Lamač IČO: 30847435 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025108 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25013 |
Názov dodávateľa |
Jankechová Eliška
M. Bela 42, Piešťany |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025113 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25014 |
Názov dodávateľa |
Športový klub stolného tenisu Sokol Vojčice
Školská ulica 601/6, Vojčice IČO: 17149801 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025118 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250732 |
Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 375,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250479 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250735 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 928,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250507 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250736 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 786,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250506 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250738 |
Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 810,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250207 |
Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250744 |
Názov dodávateľa |
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 37 943,04 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2014082 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25009 |
Názov dodávateľa |
Véghová Monika, Lehotská
Pribišová 25, Bratislava |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025102 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25010 |
Názov dodávateľa |
FK Žarnovica s. r. o.
Námestie SNP 710/9, Žarnovica IČO: 55900399 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025107 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25049 |
Názov dodávateľa |
Danske Lotteri Spil A/S (Denmark)
Korsdalsvej 135, Brondby |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 82,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015030 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250730 |
Názov dodávateľa |
Jana Černá Szalay
Rusovská cesta 3903/50, Bratislava IČO: 32212721 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 109,56 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250461 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250740 |
Názov dodávateľa |
DER KURIER Slovakia spol.s r.o.
Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250741 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250412 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250725 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 915,67 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250726 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 191,56 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250746 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024239 |
Identifikácia objednávky | VOB250433 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250747 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 896,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024238 |
Identifikácia objednávky | VOB250434 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250748 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 138,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024235 |
Identifikácia objednávky | VOB250435 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250724 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250722 |
Názov dodávateľa |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1, Dunajská Lužná IČO: 31347525 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 439,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025053 |
Identifikácia objednávky | VOB250375 |
Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250716 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 750,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
Identifikácia objednávky | VOB250394 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250717 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 320,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023151 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250718 |
Názov dodávateľa |
Exekútorský úrad Banská Bystrica JUDr. Eleonóra Nosková
Robotnícka 4, Banská Bystrica IČO: 37894561 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 13,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250719 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 290,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250378 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250714 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024109 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250715 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 122,88 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
Identifikácia objednávky | VOB250444 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250721 |
Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 616,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250415 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250706 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 458,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250453 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250709 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250713 |
Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 336,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250720 |
Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 990,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250428 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25007 |
Názov dodávateľa |
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
Bystrická 559/37, Žarnovica IČO: 42192927 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025103 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25008 |
Názov dodávateľa |
Podpolianske osvetové stredisko
Hrnčiarska 8324/6, Zvolen IČO: 35987120 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025109 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25047 |
Názov dodávateľa |
Veikkaus OY
Karhunkierros 4 , Veikkaus, FINLAND |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 353,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015030 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250702 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,72 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250703 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 535,57 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250711 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 289,64 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250452 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250704 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024002 |
Identifikácia objednávky | VOB250429 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250708 |
Názov dodávateľa |
QuBit Security, s.r.o.
J. Kozáčeka 2, Zvolen IČO: 47717505 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 33,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250333 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250710 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 942,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022089 |
Identifikácia objednávky | VOB250424 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250712 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 564,85 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250505 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250700 |
Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 822,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024206 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250701 |
Názov dodávateľa |
IN Services s.r.o.
Prešovská 38, Bratislava IČO: 35863773 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 637,42 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025041 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250696 |
Názov dodávateľa |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava IČO: 31338976 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 164,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2022030 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250698 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 33 857,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250699 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024277 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250697 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 369,73 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250675 |
Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 435,86 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2021151 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250685 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 955,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250376 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250694 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024282 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250695 |
Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 127,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024197 |
Identifikácia objednávky | VOB250177 |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250686 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024272 |
Identifikácia objednávky | VOB250351 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250677 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 066,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024055 |
Identifikácia objednávky | VOB250420 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250679 |
Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 161,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024280 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250680 |
Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 443,36 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024279 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250681 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 60,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.04.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
Identifikácia objednávky | VOB250373 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |