Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFP241993 |
Názov dodávateľa |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31, Bratislava IČO: 42166373 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 112,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241141 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24016 |
Názov dodávateľa |
Slovenská hokejbalová únia
Junácka 6, Bratislava IČO: 00603091 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2935 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241979 |
Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 5 397,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2154 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241941 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 474,47 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24015 |
Názov dodávateľa |
Miestny odbor Matice slovenskej Horné Saliby
Horné Saliby 16, Horné Saliby IČO: 55534651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3016 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24148 |
Názov dodávateľa |
Laba Czech vzdělávání s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/23, Praha IČO: 17519039 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241128 |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241940 |
Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 397,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2154 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241931 |
Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 749,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241101 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24026 |
Názov dodávateľa |
SBA Marketing, s.r.o.
Trnavská cesta 37, Bratislava IČO: 51957256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 150 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241893 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 560,77 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241894 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 181,79 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24145 |
Názov dodávateľa |
Sigma Viking PC Health, Ltd., Gaming Hub
Judge Paolo Debono street, MSIDA Skatepark, Msida Skatepark |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 332,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241890 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241906 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241889 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 695,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241882 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241905 |
Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 383,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240980 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241909 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240140 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241908 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 625,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240760 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241910 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 902,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB231327 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241916 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 364,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240760 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241883 |
Názov dodávateľa |
FOTOKÚTIK s.r.o.
Bôrická cesta 8668/89A, Žilina IČO: 50323261 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 125,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241018 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241902 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB241076 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241880 |
Názov dodávateľa |
KAISER+KRAFT, s.r.o.
Štúrova 71/A, Nitra IČO: 36786080 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 300,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240465 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241877 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 999,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241903 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 863,94 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241904 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 253,53 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241871 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 685,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241084 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241870 |
Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 963,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241048 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241875 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 68 324,21 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2857 |
Identifikácia objednávky | VOB240882 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241876 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 183 509,38 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2858 |
Identifikácia objednávky | VOB240883 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24014 |
Názov dodávateľa |
IPčko, o.z.
Na vŕšku 6, Bratislava IČO: 42261791 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3015 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241862 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 047,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241852 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 501,48 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241853 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 740,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241864 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 29,34 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1956 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241868 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241850 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 852,54 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241851 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,03 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241863 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 394,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241854 |
Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241872 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 397,06 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2850 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241873 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 157,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241874 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 030,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
Identifikácia objednávky | VOB240878 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241848 |
Názov dodávateľa |
Z + M servis a. s.
Martinčekova 17, Bratislava IČO: 44195591 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 304,36 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2652 |
Identifikácia objednávky | VOB240664 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241865 |
Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 461,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2814 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241866 |
Názov dodávateľa |
P. J. Servis, s. r. o.
Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 74,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2881 |
Identifikácia objednávky | VOB241000 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241867 |
Názov dodávateľa |
P. J. Servis, s. r. o.
Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 37,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2881 |
Identifikácia objednávky | VOB240954 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241857 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 33 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240704 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241824 |
Názov dodávateľa |
VARGA Motorsport Team, o.z.
Lehotská ulica 245/14, Nitra IČO: 55302769 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3004 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241822 |
Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 459,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2810 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241821 |
Názov dodávateľa |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o.
Družobná 12511/21, Bratislava IČO: 52389413 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 295,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240804 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241825 |
Názov dodávateľa |
Obec Borský Mikuláš
Smuha 1, Borský Mikuláš IČO: 00309419 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2933 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241849 |
Názov dodávateľa |
BALSYS s. r. o.
Vrchteplá 65, Vrchteplá IČO: 52417646 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 843,76 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241051 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24013 |
Názov dodávateľa |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Miletičova 552/7, Bratislava-Ružinov IČO: 00586421 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3003 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241820 |
Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 097,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 774 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241823 |
Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 71,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240565 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241838 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2855 |
Identifikácia objednávky | VOB231320 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241839 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 112 149,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240930 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241840 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 026,05 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240930 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241841 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 39 292,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240930 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241842 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 44 983,42 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240929 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241843 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 466,54 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240929 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241844 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 986,05 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240929 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241845 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 823,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240930 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241846 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 173,41 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240929 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241818 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241819 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 213,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241816 |
Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 457,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241807 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241806 |
Názov dodávateľa |
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 266,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2711 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241811 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB240971 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241812 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 985,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB240958 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241813 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 291,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB241053 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241814 |
Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 263,48 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 461 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241817 |
Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,04 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241826 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 720,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB241037 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241800 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 555,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB241012 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241805 |
Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 445,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2717 |
Identifikácia objednávky | VOB241003 |
Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241810 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 489,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB240997 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241773 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 050,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240914 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241794 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 614,61 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50203-spotreba elektr. energie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241801 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 190,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2856 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241774 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 948,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB241017 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241775 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 051,70 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240906 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241803 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 852,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241804 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 849,15 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241808 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 060,21 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 946 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241809 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 257,67 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1026/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24024 |
Názov dodávateľa |
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 36633879 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241791 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241795 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2961 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241789 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 580,29 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB240993 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241783 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 608,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241786 |
Názov dodávateľa |
Interactive Advertising Bureau Slovakia
Zochova 754/6-8, Bratislava IČO: 37935968 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241001 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241787 |
Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 45,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240965 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241796 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 330,84 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241797 |
Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241069 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241788 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240911 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241769 |
Názov dodávateľa |
Virtue s. r. o.
Malinovského 243, Čachtice IČO: 34116800 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 379,55 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241002 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |