Infolinka
18177, 18277
Infolinka18177, 18277
Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFP240442 |
Názov dodávateľa |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
Mýtna 15, Bratislava IČO: 35745274 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 960,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240236 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240438 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 257,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240287 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240439 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 332,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240288 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240430 |
Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 695,99 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2440 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240426 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 940,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240248 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240427 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 210,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240247 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240428 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 750,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240245 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240440 |
Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 499,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2717 |
Identifikácia objednávky | VOB240229 |
Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240445 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 020,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240270 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240424 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240268 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240435 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 543,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240443 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 050,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240201 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240444 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 640,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240269 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240420 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 039,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240437 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 526,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240275 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24005 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 145,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240425 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 104,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240097 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240421 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 106,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240108 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240390 |
Názov dodávateľa |
Slovak Compliance Circle
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 45741999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 89,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240260 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240422 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 214,35 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240396 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 129,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240234 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240393 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 900,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240262 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240423 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 405,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240265 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240397 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 283,62 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240249 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240389 |
Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 279,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 461 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240398 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 002,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240250 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240395 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 021,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240197 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240385 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 463,56 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240391 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 49,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240392 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 466,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240263 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240386 |
Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 021,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240242 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240384 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 360,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240170 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240387 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 855,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB240131 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240378 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 533,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240381 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 189,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240235 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240388 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 320,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2746 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24036 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 393 371,82 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24037 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 147 468,51 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24038 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 137,43 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240376 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 050,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240207 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240382 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 188,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
Identifikácia objednávky | VOB240244 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240380 |
Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 249,95 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2690 |
Identifikácia objednávky | VOB240230 |
Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240399 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240140 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240400 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 696,63 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240008 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240371 |
Názov dodávateľa |
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 266,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2711 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240412 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 999,41 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240072 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240413 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 999,78 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240072 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240414 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 195,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240072 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240415 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 47 995,42 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240072 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240416 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 990,85 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240071 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240417 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 277,73 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240071 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240418 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 789,23 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240071 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240419 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 401,47 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240071 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240377 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 299,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240263 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240379 |
Názov dodávateľa |
Basta digital s. r. o.
Račianska 22A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36650960 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 162,65 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2809 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240365 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240372 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 080,10 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240370 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 264,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240374 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240119 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240375 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240083 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240373 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 194,34 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240108 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240366 |
Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240402 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 015,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB231329 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240403 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 780,10 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB231336 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240404 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 902,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB231327 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240405 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 676,74 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240208 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240406 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 232,63 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240209 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240407 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 59 817,86 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240210 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240408 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 896,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240211 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240409 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 948,36 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240212 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240410 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 829,98 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240213 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240411 |
Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 999,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
Identifikácia objednávky | VOB240215 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240368 |
Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 666,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240356 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 677,42 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1709 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240358 |
Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240357 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 855,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240214 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240359 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 186,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240206 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240367 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 638,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2852 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240369 |
Názov dodávateľa |
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 042,14 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2859 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24035 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 58 476,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240321 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 251,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB240174 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240364 |
Názov dodávateľa |
P. J. Servis, s. r. o.
Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 74,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2881 |
Identifikácia objednávky | VOB240181 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240360 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 110 111,09 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2858 |
Identifikácia objednávky | VOB240069 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240361 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 46 330,54 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2857 |
Identifikácia objednávky | VOB240068 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240363 |
Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 025,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2810 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240320 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 609,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB240158 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240325 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240362 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 738,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240345 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 956,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240326 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 106,02 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240240 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240350 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 870,35 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240328 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2756 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240319 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240322 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240323 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2855 |
Identifikácia objednávky | VOB231320 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240324 |
Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 759,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2856 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240347 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 669,71 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1026/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240348 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 997,48 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 946 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240351 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 172,79 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2624 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP240352 |
Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240055 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |